Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010600001
Data do Empenho 06/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Número do Processo: 12300023
Data do Processo 06/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Credor: 074.569.121-81 - GABRIEL SILVA COSTA
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, CORRESPONDENTE 12,5 (DOZE DIAS E MEIO) TRABALHADOS, DURANTE O PERIODO DO DEZEMBRO DE 2024, A SERVICO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA CIDADE DE OLIVENCA-AL.
Valor Empenhado: R$ 1.250,00
Valor Liquidado: R$ 1.250,00
Valor Pago: R$ 1.187,50

Liquidações

Número Data Valor
2025011700020 17/01/2025 R$ 1.250,00

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2025011700020 2025013100006 31/01/2025 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 62,50

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025011700020 2025013100006 31/01/2025 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0712 57-4 855.390 R$ 1.187,50