Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010600006
Data do Empenho 06/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Número do Processo: 12300025
Data do Processo 06/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Credor: 070.744.574-42 - JOAO PAULO HOLANDA SANTANA
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, CORRESPONDENTE 10,5 (DEZ DIAS E MEIO) TRABALHADOS, DURANTE O PERIODO DO DEZEMBRO DE 2024, A SERVICO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA CIDADE DE OLIVENCA-AL.
Valor Empenhado: R$ 1.050,00
Valor Liquidado: R$ 1.050,00
Valor Pago: R$ 997,50

Liquidações

Número Data Valor
2025012000019 20/01/2025 R$ 1.050,00

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2025012000019 2025013100017 31/01/2025 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 52,50

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025012000019 2025013100017 31/01/2025 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0712 57-4 732.366 R$ 997,50